AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARITIMO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 1 de 1 de enero de 2000, crea la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico.

MISIÓN

Agilizar el control, administración, crecimiento y mantenimiento de la transportación marítima en Puerto Rico para brindar los servicios de lanchas entre Fajardo, Vieques, Culebra, San Juan, Cataño y Hato Rey.

METAS ESTRATÉGICAS

  • Proveer un servicio de transportación marítima eficiente y confiable a los usuarios de las Islas-municipios de Vieques y Culebra que contribuya a su desarrollo socioeconómico.
  • Mejorar significativamente la infraestructura mediante la construcción de un nuevo terminal de pasajeros y carga en Vieques y la adquisición de embarcaciones de carga y pasajeros para aumentar la capacidad de transporte y pasajeros a las islas.
  • Establecer sistemas y procedimientos de mantenimiento preventivo de las embarcaciones para maximizar el tiempo de servicio de las embarcaciones, reducir los costos de mantenimiento regular y cumplir con la reglamentación federal y local.
  • Agilizar el movimiento de carga y pasajeros instalando sistemas computadorizados de reservaciones y para expedir boletos y de estadísticas de servicio.
  • Mejorar los servicios del sistema de Acuaexpreso mediante una propuesta de fondos federales para la construcción de un nuevo terminal de pasajeros en Cataño y reanudar el servicio de Hato Rey.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Autoridad de Transporte Marítimo tiene las siguientes unidades de trabajo en orden alfabético:

  • Auditoría Interna
  • Asesor Legal
  • Director Ejecutivo
  • Directoría Auxiliar de Administración
  • Directoría Auxiliar en Finanzas
  • Directoría Auxiliar de Ingeniería y Construcción

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

*El servicio de lanchas cuenta con las siguientes facilidades portuarias Fajardo, Vieques, Culebra, San Juan, Cataño, Hato Rey e Isla Grande.

*Está programado para reabrir en febrero de 2004.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

LOGROS SIGNIFICATIVOS

  • En los pasados tres años se adquirieron dos embarcaciones para el servicio de transporte de Vieques y Culebra. Se adquirió una lancha con capacidad para 300 pasajeros a un costo de $2.1 millones y una embarcación de carga y pasajeros tipo Ferry a un costo de $2.8 millones.
  • Se terminó el diseño preliminar del terminal de lanchas de Vieques que permitirá aumentar el movimiento de carga y pasajeros de la isla. El proyecto se desarrolla con aportaciones de fondos federales y locales.
  • La Autoridad terminará en el año fiscal 2004 la implantación de un sistema electrónico de venta de boletos para el servicio de Fajardo, Vieques, Culebra a un costo de $600,000.
  • Se continúa la instalación de un sistema computarizado gerencial a un costo de $1,200,000.
  • Entre los años fiscales 2003 y 2004 se registra un aumento de 24,700 pasajeros en el transporte marítimo y un aumento de 5,564 toneladas en la carga transportada.
  • Se terminó la reconstrucción del sistema que abastece de combustible a las embarcaciones en el Puerto de Fajardo para cumplir requisitos federales.

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2002 2003 2004 2005

Cantidad total de puestos 185 197 212 212
Costo promedio por puesto 67 58 57 56
(en miles de dólares)

PROGRAMA

Programa: Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa provee los servicios de transportación marítima de pasajeros y carga a residentes y visitantes de San Juan, Cataño, Hato Rey, Fajardo, Vieques y Culebra.

OBJETIVOS

  • Adquirir una embarcación de pasajeros para mejorar el servicio de carga y pasajeros entre Fajardo, Vieques y Culebra.
  • Establecer un sistema de reservaciones y boletos computadorizado para el servicio a Vieques y Culebra en el año 2004 con aportaciones de fondos federales y locales.
  • Construir con aportaciones de fondos federales y locales, el terminal de Vieques para aumentar el movimiento de carga y pasajeros.
  • Reducir los costos de mantenimiento regular y las penalidades mediante un programa de servicio preventivo utilizando aportaciones de fondos federales y locales.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2003 2004 2005

 

Pasajeros Transportados Fajardo, Vieques y Culebra (FVC) 850,056 860,000 870,000
Pasajeros Transportados San Juan, Cataño y Hato Rey 1,115,241 1,130,000 1,140,000
Toneladas de Carga Transportada FVC 219,436 225,000 230,000

CLIENTELA

Usuarios del servicio en general y habitantes de Vieques y Culebra.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2002 2003 2004 2005

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 18 15 25 25
Servicios Generales y de Mantenimiento 167 182 187 187
Total, Puestos 185 197 212 212

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2005


Para el próximo año fiscal se recomienda a la Autoridad de Transporte Marítimo un presupuesto consolidado de $23.7 millones para los gastos operacionales y el desarrollo de proyectos de mejoras permanentes. Los recursos para gastos operacionales ascienden a $19.7 millones y $4.0 millones para mejoras permanentes. Los gastos operacionales se sufragan de $15.5 millones de una Asignación Especial del Fondo General y $4.2 millones de Ingresos Propios. Los recursos para mejoras permanentes provendrán de Fondos Federales y otros recursos. Estos fondos reflejan una reducción de $6.9 millones por la terminación de varios proyectos. Al proyecto del nuevo Terminal de Lanchas de Vieques se asignarían $3.5 millones y $500 mil son para proyectos de contingencia en la Autoridad.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2002 2003 2004 2005

 

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas 28,407 19,958 20,477 19,698
Subtotal, Gastos Operacionales 28,407 19,958 20,477 19,698
Mejoras Permanentes
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas 0 11,282 10,750 4,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 11,282 10,750 4,000
Total, Presupuesto Consolidado 28,407 31,240 31,227 23,698
 
Origen de Recursos  
Gastos Operacionales  
Asignaciones Especiales 15,500 15,500 15,500 15,500
Fondos Federales 0 0 1,000 0
Ingresos Propios 3,399 4,458 3,977 4,198
Otros Ingresos 9,508 0 0 0
Subtotal, Gastos Operacionales 28,407 19,958 20,477 19,698
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 7,229 9,500 3,500
Otros Ingresos 0 4,053 1,250 500
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 11,282 10,750 4,000
Total, Presupuesto Consolidado 28,407 31,240 31,227 23,698
 
Presupuesto Operacional por Concepto  
Nómina y costos relacionados 12,338 11,426 12,091 11,939
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 200 191 221 227
Servicios Comprados 3,548 4,712 3,867 2,916
Donativos, Subsidios y Distribuciones 500 0 0 0
Gastos de Transportación 190 97 108 119
Otros Gastos Operacionales 9,027 932 1,279 1,594
Compra de Equipo 600 0 601 565
Materiales y Suministros 2,004 2,600 2,310 2,338
Total, Gastos Operacionales 28,407 19,958 20,477 19,698