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Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico


 

BASE LEGAL

La Ley Núm. 1 de 1 de enero de 2000, crea la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico.

MISIÓN

Agilizar el control, administración, crecimiento y mantenimiento de la transportación marítima en Puerto Rico para brindar los servicios de lanchas entre Fajardo, Vieques, Culebra, San Juan, Cataño y Hato Rey.

METAS ESTRATÉGICAS

  • Proveer un servicio de transportación marítima eficiente y confiable a los usuarios de las Islas-municipios de Vieques y Culebra que contribuya a su desarrollo socioeconómico.
  • Mejorar significativamente la infraestructura mediante la construcción de un nuevo terminal de pasajeros y carga en Vieques y la adquisición de embarcaciones de carga y pasajeros para aumentar la capacidad de transporte y pasajeros a las islas.
  • Establecer sistemas y procedimientos de mantenimiento preventivo de las embarcaciones para maximizar el tiempo de servicio de las embarcaciones, reducir los costos de mantenimiento regular y cumplir con la reglamentación federal y local.
  • Agilizar el movimiento de carga y pasajeros instalando sistemas computadorizados de reservaciones y para expedir boletos y de estadísticas de servicio.
  • Mejorar los servicios del sistema de Acuaexpreso mediante una propuesta de fondos federales para la construcción de un nuevo terminal de pasajeros en Cataño y reanudar el servicio de Hato Rey.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Autoridad de Transporte Marítimo tiene las siguientes unidades de trabajo:

  • Auditoría Interna
  • Asesor Legal
  • Director Ejecutivo
  • Directoría Auxiliar de Administración
  • Directoría Auxiliar en Finanzas
  • Directoría Auxiliar de Ingeniería y Construcción

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

El servicio de lanchas cuenta con las siguientes facilidades portuarias Fajardo, Vieques, Culebra, San Juan, Cataño, Hato Rey* y Isla Grande.

* Está programado para reabrir en marzo de 2003.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Los servicios de lanchas se ofrecen a través del siguiente programa:

LOGROS SIGNIFICATIVOS

  • La Autoridad está implantando la instalación de un sistema electrónico de venta de boletos para el servicio de Fajardo, Vieques, Culebra a un costo de $600,000.
  • Se inició la instalación de un sistema computarizado gerencial a un costo de $1,200,000.
  • Entre los años fiscales 2002 y 2003 se registró un aumento de transporte de pasajeros y carga de 7% y 5%, respectivamente.
  • Se reconstruyó el sistema que abastece de combustible a las embarcaciones en el Puerto de Fajardo para cumplir requisitos federales.

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2001 2002 2003 2004

 

Cantidad total de puestos 203 185 197 197
Costo promedio por puesto 55 67 58 61
(en miles de dólares)

Marque aquí para ver Estado Financiero Auditado

 

PROGRAMA

Programa: Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa provee los servicios de transportación marítima de pasajeros y carga a residentes y visitantes de San Juan, Cataño, Hato Rey, Fajardo, Vieques y Culebra.

OBJETIVOS

  • Adquirir dos embarcaciones tipo "Ferry" para mejorar el servicio de carga y pasajeros entre Fajardo, Vieques y Culebra. Se programa que las embarcaciones se construyan en las facilidades de la Autoridad de Puertos en Puerto Rico. Se utilizarán recursos disponibles de balances de años anteriores en este proyecto.
  • Adquirir dos embarcaciones de pasajeros para mejorar el servicio de carga y pasajeros entre Fajardo, Vieques y Culebra.
  • Establecer un sistema de reservaciones y boletos computadorizado para el servicio a Vieques y Culebra en el año 2003 con aportaciones de fondos federales y locales.
  • Construir con aportaciones de fondos federales y locales, el terminal de Vieques para aumentar el movimiento de carga y pasajeros.
  • Reducir los costos de mantenimiento regular y las penalidades mediante un programa de servicio preventivo utilizando aportaciones de fondos federales y locales.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2002 2003 2004

 

Pasajeros Transportados Fajardo, Vieques y Culebra (FVC) 766,682 775,000 790,000
Pasajeros Transportados San Juan, Cataño y Hato Rey 1,064,972 1,125,000 1,140,000
Toneladas de Carga Transportada FVC 214,447 225,000 240,000

CLIENTELA

Usuarios del servicio en general y habitantes de Vieques y Culebra.

 

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2001 2002 2003 2004

 

Mantenimiento, Conservación y Seguridad 185 167 182 182
Personal de Oficina 3 3 3 3
Profesionales 15 15 12 12
Total, Puestos 203 185 197 197

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2004

Para el próximo año fiscal se recomienda a la Autoridad de Transporte Marítimo un presupuesto consolidado de $30.5 millones para los gastos operacionales y el desarrollo de los proyectos de mejoras permanentes. Los recursos para gastos operacionales ascienden a $19.5 millones y $11.0 millones para mejoras permanentes.

Los recursos para mejoras permanentes provendrán de Fondos Federales. Los aumentos en presupuesto están dirigidos a mejorar substancialmente los servicios de transportación marítima de pasajeros y carga entre Fajardo y las islas-municipios de Vieques y Culebra. Entre los proyectos se proyecta adelantar el sistema computadorizado para lograr un servicio más eficiente que agilice y facilite el movimiento de carga y pasajeros para los residentes de Vieques y Culebra. Se iniciará el programa de mantenimiento preventivo para mejorar el servicio de las embarcaciones.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2001 2002 2003 2004

 

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas 27,287 28,407 21,900 19,477
Subtotal, Gastos Operacionales 27,287 28,407 21,900 19,477
Mejoras Permanentes
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas 0 0 13,191 11,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 13,191 11,000
Total, Presupuesto Consolidado 27,287 28,407 35,091 30,477
 
Origen de Recursos  
Gastos Operacionales  
Asignaciones Especiales 15,500 15,500 15,500 15,500
Fondos Federales 0 0 1,400 0
Ingresos Propios 5,371 3,399 5,000 3,977
Otros Ingresos 6,416 9,508 0 0
Subtotal, Gastos Operacionales 27,287 28,407 21,900 19,477
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 0 9,138 11,000
Otros Ingresos 0 0 4,053 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 13,191 11,000
Total, Presupuesto Consolidado 27,287 28,407 35,091 30,477
 
Presupuesto Operacional por Concepto  
Nómina y costos relacionados 11,087 12,338 11,426 12,091
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,172 1,981 5,504 2,627
Servicios Comprados 3 1,767 799 461
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 500 0 0
Gastos de Transportación 1,949 2,604 2,600 2,911
Otros Gastos Operacionales 13,076 9,217 1,571 1,387
Total, Gastos Operacionales 27,287 28,407 21,900 19,477
 

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