DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES

 

BASE LEGAL: Ley Núm.126 de 13 junio de 1980, según enmendada.

 

MISION: Servir a los ciudadanos a través de estrategias innovadoras que atiendan efectivamente los componentes esenciales de una programación recreativa y deportiva y permita una implantación coherente y abarcadora.

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

 

El Departamento de Recreación y Deportes constituye uno de los Departamentos Sombrilla. El mismo tiene como componentes operacionales a la Compañía de Fomento Recreativo y el Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques de Puerto Rico. Además, cuenta con una Junta Asesora, y tiene adscritas, dos Comisiones: Gallos y Boxeo respectivamente y el Consejo del Gobernador sobre Eficiencia Física y Deportes de Puerto Rico. Su estructura organizacional está compuesta por las siguientes unidades de trabajo en orden alfabético:

 

·         Oficina de Asesoramiento Legal

·         Oficina de Auditoría Interna

·         Oficina de Comunicaciones

·         Oficina del Secretario

·         Oficina del Subsecretario

·         Secretaría Auxiliar de Administración

·         Secretaría Auxiliar de Infraestructura Física

·         Secretaría Auxiliar de Recreación y Deportes

·         Secretaria Auxiliar de Planificación y Capacitación

 

ESTRUCTURA GEOGRAFICA:

 

El Departamento de Recreación y Deportes tiene diez (10) oficinas regionales localizadas en:

·         Añasco - Región Nor-oeste

·         Arecibo - Región Norte

·         Barranquitas - Región Central

·         Caguas - Región Centro-Sur

·         Canóvanas - Región Nor-este

·         Humacao - Región Sur-este

·         Mayagüez - Región Sur-oeste

·         Ponce - Región Sur

·         San Juan - Región Metropolitana

·         Toa Baja - Región el Toa

 

ESTRUCTURA PROGRAMATICA:

 

El Departamento de Recreación y Deportes tiene los siguientes programas:

 

·         Planificación y Capacitación Técnica Deportiva

·         Servicios Integrados a Comunidades

·         Infraestructura Física

·         Dirección y Administración General

·         Fomento, Promoción y Programación de Actividades Recreativas

·         Promoción y Fomento de los Deportes y Actividades Recreativas

 

PROPUESTAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL CUATRIENIO:

 

El Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI, establece que el uso apropiado del tiempo libre, la promoción de la actividad deportiva y el buen desarrollo físico son elementos importantes para una sociedad saludable. Por ello, el Programa de Gobierno le concede atención especial a este sector.

 

Un programa de recreación efectivo requiere desarrollar y mantener adecuadamente los parques que propicien el disfrute de la naturaleza, los monumentos históricos y de lugares para el esparcimiento. Requiere también de facilidades modernas que estimulen la práctica de los deportes. Es deber del Departamento de Recreación y Deportes asegurar que los ciudadanos tengan este acceso tanto a instalaciones que les permitan usar provechosamente su tiempo libre, como a servicios que estimulen buenos hábitos de recreación.  Además, esta agencia canaliza el apoyo gubernamental a nuestros atletas, con quienes se ha reiterado un compromiso a través del Programa de Gobierno.   Las principales propuestas en las que participará el Departamento son las siguientes:

 

·         Reenfocar la función y el rol del DRD para que opere el componente de facilidades locales y regional.

·         Establecer el programa “Cada parque con su municipio y cada comunidad con su parque”, para efectuar el traspaso de facilidades locales a los gobiernos locales.

·         Transferir ordenadamente las instalaciones recreativas y deportivas municipales y comunales propiedad del gobierno central a los municipios, comunidades o consorcios regionales con un subsidio que permita a éstos atender la programación, el mantenimiento y el uso óptimo de las mismas.

·         Presentar legislación para el traspaso de títulos de los terrenos a los municipios, con los correspondientes gravámenes y garantías para uso perpetuo como parques.

·         Asignar recursos para la reparación de instalaciones y la realización de obras capitales menores.

·         Presentar legislación para estimular y facilitar la creación consorcios regionales municipales.

·         Establecer o convertir ciertas escuelas especializadas en distintos puntos de la Isla en escuelas especializadas de deportes.

·         Brindar ayuda directa a los atletas puertorriqueños con potencial de representar a Puerto Rico internacionalmente para que tengan la oportunidad de dedicarse a tiempo completo a la práctica de su deporte y de competir en igualdad de condiciones con los atletas de otros países.

·         Brindar ayuda anual directa a los atletas con potencial para lograr medallas en los juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos, a través de un nuevo Fondo para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento.

·         Establecer la “Iniciativa del Tercer Milenio para el Desarrollo del Deporte Femenino Puertorriqueño”, como iniciativa conjunta del DRD y la Comisión de Asuntos de la Mujer.

·         Incluir programas de apoyo a deportistas, ayudas directas a mujeres deportistas y reglamentación para promover afirmativamente la participación de la mujer puertorriqueña en el deporte.

·         Construir un Complejo Deportivo Adaptado para personas con impedimentos que incluya cancha de baloncesto, gimnasio, piscina , entre otras facilidades.

·         Diseñar un nuevo programa de recreación y deportes adaptado a tono con las circunstancias de las personas con impedimientos.

·         Revisar y modificar las instalaciones  hospitalitarias, deportivas, comerciales y de uso público para que cumplan con los requisitos de la Ley ADA.

·         Requerir que en todas las facilidades recreativas de la Isla se organicen actividades culturales, recreativas y deportivas para la clase envejeciente y se facilite su utilización.

 

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO (En miles de dólares)

Programas

1999

2000

2001

2002

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Planificación y Capacitación Técnica Deportiva

381

532

540

0

Servicios Integrados a Comunidades

587

526

587

0

Infraestructura Física

19,215

18,462

18,435

19,128

Dirección y Administración General

3,103

3,916

3,938

3,945

Fomento, Promoción y Programación de Actividades Recreativas

2,226

0

0

0

Promoción,  Fomento de los Deportes y Actividades Recreativas

3,999

6,475

6,502

13,729

Subtotal, Gastos Operacionales

29,511

29,911

30,002

36,802

 

 

 

 

 

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Infraestructura Física

9,600

5,216

195

10,000

Subtotal, Mejoras Permanentes

9,600

5,216

195

10,000

Total, Presupuesto Consolidado

39,111

35,127

30,197

46,802

 

 

 

 

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

27,657

28,002

28,208

29,008

Asignaciones Especiales

1,454

1,509

1,394

7,394

Fondos Especiales Estatales

400

400

400

400

Subtotal, Gastos Operacionales

29,511

29,9111

30,002

36,802

 

 

 

 

 

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Fondo de Mejoras Públicas

9,600

5,216

195

10,000

Subtotal, Mejoras Permanentes

9,600

5,216

195

10,000

Total, Recursos

39,111

35,127

30,197

46,802

 

 

 

 

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

19,477

19,121

19,903

20,407

Facilidades y pagos por Servicios Públicos

4,613

4,697

4,761

5,597

Servicios Comprados

1,309

2,112

2,062

1,722

Donativos, Subsidios y Distribuciones

2,323

2,486

2,150

8,150

Gastos de Transportación

950

855

801

659

Sistema de Información

103

0

7

7

Otros Gastos Operacionales

736

640

318

260

Total, Gastos Operacionales

29,511

29,911

30,002

36,802

 

 

 

 

 

Puestos Ocupados y Propuestos

 

 

 

 

Cantidad total de Puestos

1,331

1,280

1,224

1,224

Costo promedio por puesto en miles de dólares

15

15

16

17

 

Presupuesto recomendado a la agencia:

 

Para el año fiscal 2001-2002, el Departamento concentrará sus esfuerzos en evaluar y reenfocar la función de la agencia para lograr mantener en buenas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas. Parte de este esfuerzo conllevará implantar, como política pública, la transferencia ordenada de las instalaciones recreativas y deportivas propiedad del gobierno central a los municipios, comunidades o consorcios regionales.

 

Se recomienda un presupuesto de $46.802 millones que representa un aumento de $16.605 millones sobre el presupuesto vigente.  El aumento en el presupuesto es para cumplir con el compromiso programático de iniciar el desarrollo del Plan de Trabajo de la reparación de instalaciones y la realización de obras capitales menores en las instalaciones recreativas y deportivas asignadas al Departamento.  Además, se provee una asignación histórica de $6.0 millones para apoyar el desarrollo de nuestros atletas, dándoles la oportunidad de dedicarse a tiempo completo al deporte. 

 

PROGRAMAS

 

PROGRAMA: Planificación y Capacitación Técnica Deportiva

 

Descripción del Programa: Este programa tenía la responsabilidad de ofrecer actividades de capacitación y mejoramiento profesional en las áreas de deportes, recreación, educación física y promoción de la salud mediante el desarrollo de cursos, seminarios y talleres. Además, editaba y distribuía material didáctico y audiovisual. También, realizaba estudios de investigación y análisis estadístico utilizando una sede permanente para las actividades de Capacitación Deportiva y Recreativa.

 

Propósito: Ofrecer y fomentar actividades de capacitación técnica a aquellas personas que trabajan en los diferentes niveles del deporte y la recreación en Puerto Rico.

 

Clientela: Este programa se creó para desarrollar actividades y programas de mejoramiento técnico y profesional para las personas que laboran en el ámbito de la recreación y los deportes a través de la Isla. La clientela de este programa la componían maestros de educación física, administradores de programas deportivos, facilitadores, líderes recreativos, estudiantes universitarios, entrenadores y otras personas que laboran en las áreas de deporte, la actividad física, la recreación y la promoción de la salud.

 

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

9/2000

9/2001

Supervisores de Conservación  Area

0

1

2

3

3

3

3

3

0

Facilitadores de Recreación

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Guardianes

10

6

11

13

13

15

15

15

0

Trabajadores y Conserjes

20

16

14

10

8

8

8

8

0

Personal Diestro

4

9

9

9

5

5

5

5

0

Personal Secretarial

1

1

2

2

2

2

2

2

0

Personal Administrativo

0

1

1

1

1

1

1

1

0

Total Puestos Ocupados

35

34

40

38

32

34

34

34

0

 

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1999

2000

2001

2002

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Planificación y Capacitación Técnica Deportiva

381

532

540

0

Total, Presupuesto

381

532

540

0

 

 

 

 

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R. C. del Presupuesto General

381

532

540

0

Total, Recursos

381

532

540

0

 

 

 

 

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

37

147

197

0

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

3

4

4

0

Servicios Comprados

297

325

273

0

Gastos de Transportación

14

16

19

0

Sistemas de Información

0

0

7

0

Otros Gastos

30

  40

  40

0

Total, Gastos Operacionales

381

532

540

0

 

Presupuesto Recomendado 2002: Todo lo relacionado a la función de sistemas de información serán transferidos al programa de Dirección y Administración, y el resto de las actividades al programa de Promoción, Fomento de los Deportes y Actividades Recreativas, para optimizar los recursos y esfuerzos para cumplir con el plan de trabajo.

 

PROGRAMA: Servicios Integrados a Comunidades

 

Descripción del Programa: Proveía actividades, apoyo y coordinaba servicios interagenciales para aquellas comunidades desventajadas como parte de un esfuerzo colectivo por mejorar la calidad de vida.

 

Propósito: Este programa proveía actividades recreativas y deportivas para promover la convivencia social en los residenciales públicos y barriadas de forma que se pueda alcanzar una mejor calidad de vida.

 

Clientela: Estaba constituida por los residentes de las comunidades intervenidas, así como las agencias componentes de este programa.

 

Recursos disponibles y propuestos del Programa:

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

9/2000

9/2001

Facilitadores de Recreación

0

0

0

1

1

1

1

2

0

Personal Administrativo

0

0

0

1

1

1

1

2

0

Total, Puestos Ocupados

0

0

0

2

2

2

2

4

0

 

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1999

2000

2001

2002

 

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Servicios Integrados a Comunidades

587

526

587

0

Total, Presupuesto

587

526

587

0

 

 

 

 

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

587

526

587

0

Total, Recursos

587

526

587

0

 

 

 

 

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

289

207

417

0

Servicios Comprados

62

46

40

0

Donativos, Subsidios y Distribución

0

120

0

0

Sistema de Información

26

0

0

0

Gastos de Transportación

118

35

80

0

Otros Gastos

92

118

50

0

Total, Gastos Operacionales

587

526

587

0

 

Presupuesto Recomendado 2002: Las actividades y recursos de este programa se transfieren al programa de Promoción, Fomento de los Deportes y Actividades Recreativas, para optimizar recursos y esfuerzos para cumplir con el plan de trabajo.

 

PROGRAMA: Infraestructura Física

 

Descripción del Programa: Este programa es responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra isla, a los fines de satisfacer las necesidades de la comunidad.  Además, provee apoyo a los programas de servicios, los cuales se canalizan a través de las Oficinas Regionales ubicadas en Añasco (Norte-Oeste), Arecibo (Norte), Barranquitas (Central), Caguas (Centro-Sur), Canóvanas (Nor-Este), Humacao (Sur-Este), Mayagüez (Sur-Oeste), Ponce (Sur), Carolina (Metropolitana) y Toa Baja (El Toa). Las instalaciones, tales como parques, canchas, piscinas, centro comunales y otros deben mantenerse en condiciones adecuadas para uso de la ciudadanía y para el desarrollo de los programas de recreación y deportes que ofrece el Departamento, los municipios, las Asociaciones Recreativas, las Federaciones Deportivas y el Departamento de Educación.

 

Propósito: Conservar en óptimas condiciones las facilidades e instalaciones recreativas y deportivas a nivel de toda la Isla a los fines de satisfacer las necesidades de la ciudadanía en general.

 

Clientela: La clientela de este programa la componen las 9,976 instalaciones deportivas y recreativas administradas por el Departamento.

 

Recursos disponibles y propuestos del Programa:

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

9/2000

9/2001

Facilitadores de Recreación

3

1

1

0

0

0

0

0

0

Guardianes

88

75

90

75

75

71

71

66

66

Maestros o Instructores

2

4

0

0

0

0

0

0

0

Supervisor de Conservación de Areas Recreativas

18

21

33

31

21

21

21

13

13

Trabajadores y Conserjes

859

510

548

548

502

447

396

371

371

Supervisor de Deporte Aficionados

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Personal Diestro

58

367

382

376

376

376

376

345

345

Personal Secretarial

34

49

73

77

61

61

61

52

52

Personal Administrativo

16

50

41

41

31

31

31

48

48

Otros Puestos

293

124

10

0

0

0

0

0

0

Total Puestos Ocupados

1,372

1,201

1,178

1,148

1,066

1,007

956

895

895

 

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1999

2000

2001

2002

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Infraestructura Física

19,215

18,462

18,435

19,128

Subtotal, Gastos Operacionales

19,215

18,462

18,435

19,128

 

 

 

 

 

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Infraestructura Física

9,600

5,216

195

10,000

Subtotal, Mejoras Permanentes

9,600

5,216

195

10,000

Total, Presupuesto

28,815

23,678

18,630

29,128

 

 

 

 

 

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

19,215

18,462

18,435

19,128

Subtotal, Gastos Operacionales

19,215

18,462

18,435

19,128

 

 

 

 

 

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Asignación Fondo  Mejoras Públicas

9,600

5,216

195

10,000

Subtotal, Mejoras Permanentes

9,600

5,216

195

10,000

Total, Recursos

28,815

23,678

18,630

29,128

 

 

 

 

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

13,580

13,279

13,635

13,635

Facilidades y pagos por Servicios Públicos

4,347

4,075

4,073

4,873

Servicios Comprados

82

46

20

20

Donativos, Subsidios y Distribuciones

239

170

91

91

Sistemas de Información

7

0

0

0

Gastos de Transportación

627

658

581

474

Otros Gastos Operacionales

333

234

35

35

Total, Gastos Operacionales

19,215

18,462

18,435

19,128

 

Presupuesto Recomendado 2002: El presupuesto recomendado asciende a $29.128 millones que representa $10.498 millones mayor que el presupuesto vigente.  El total de los recursos recomendados con cargo al Fondo de Mejoras Permanentes permitirá comenzar la implantación del compromiso programático de reparar las instalaciones recreativas y deportivas a cargo del Departamento.  De esa cantidad, $250 mil se utilizarán para iniciar la construcción de una cancha bajo techo en el Municipio de Vieques. Por otro lado, se podrá continuar desarrollando el plan de trabajo que va encaminado a la conservación y mantenimiento de las facilidades, conforme a las necesidades de las comunidades para un mejor disfrute de la ciudadanía.  Además, se refleja un aumento en el renglón del concepto de facilidades y pagos por servicios públicos ya que se proyecta un incremento en el estimado de consumo de esos servicios.

 

PROGRAMA: Dirección y Administración General

 

Descripción del Programa: Este programa ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Provee los instrumentos y mecanismos que facilitan la coordinación y ejecución de toda la administración de los recursos humanos, las compras, finanzas y servicios generales.

 

 

Propósito: Velar por la sana administración de los recursos fiscales y humanos, del Departamento de Recreación y Deportes asegurándose de que las transacciones se realicen conforme a las leyes, reglamentos y normas vigentes.

 

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

9/2000

9/2001

Facilitadores de Recreación

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Guardianes

16

9

8

6

6

5

5

5

5

Líderes recreativos

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Trabajadores y Conserjes

44

12

18

14

14

11

11

11

11

Abogados

1

1

1

2

2

1

1

1

1

Ejecutivos para Deportes Profesionales

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Interventores de Deporte

0

11

10

10

8

10

10

10

10

Supervisor de Conservación de Areas Recreativas

0

0

1

1

1

0

0

0

0

Personal Diestro

9

24

25

25

21

11

11

11

11

Personal Secretarial

48

54

65

61

53

49

49

49

49

Personal Administrativo

61

69

82

86

78

81

81

81

83

Total, Puestos Ocupados

182

182

212

207

185

170

170

170

172

 

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1999

2000

2001

2002

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Dirección y Administración General

3,103

3,916

3,938

3,945

Total, Presupuesto

3,103

3,916

3,938

3,945

 

 

 

 

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

3,103

3,916

3,938

3,945

Total, Recursos

3,103

3,916

3,938

3,945

 

 

 

 

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

2,729

2,582

2,595

2,625

Facilidades de Pagos por Servicios Públicos

16

5

5

5

Servicios Comprados

336

1,306

1,316

1,286

Gastos de Transportación

8

8

8

8

Sistemas de Información

0

0

0

7

Otros Gastos

14

    15

    14

14

Total, Gastos Operacionales

3,103

3,916

3,938

3,945

 

Presupuesto Recomendado 2002: El presupuesto recomendado representa un aumento de $7 mil sobre el presupuesto vigente.  El presupuesto provee para atender las prioridades de este programa y el plan de trabajo propuesto. Esto incluye comenzar un estudio para reenfocar la función y el rol de la agencia para que opere como ente facilitador a nivel estatal y regional. 

 

PROGRAMA: Fomento, Promoción y Programación de Actividades Recreativas

 

Descripción del Programa: Ofrecía asesoramiento, orientación, supervisión y educación con relación al uso constructivo del tiempo libre a la ciudadanía.

 

Propósito: Estimulaba la participación recreativa de la ciudadanía en general a través de las comunidades organizadas en Puerto Rico.

 

Clientela: La población en general, especialmente  los mayores de ocho (8) años de edad incluyendo a las personas con impedimentos.

 

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA:

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

9/2000

9/2001

Facilitadores de Recreación

36

56

61

57

50

50

0

0

0

Líderes recreativos

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Maestros e Instructores

6

5

4

4

4

4

0

0

0

Trabajadores y Conserjes

12

2

3

2

2

2

0

0

0

Personal Diestro

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Personal Secretarial

11

12

14

16

10

10

0

0

0

Personal Administrativo

15

9

6

7

7

7

0

0

0

Total Puestos Ocupados

82

85

89

86

73

73

0

0

0

 

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1999

2000

2001

2002

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Fomento, Promoción y Programación de Actividades Recreativas

2,226

0

0

0

Total, Presupuesto

2,226

0

0

0

 

 

 

 

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

2,186

0

0

0

Asignación Especial

40

0

0

0

Total, Recursos

2,226

0

0

0

 

 

 

 

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

1,662

0

0

0

Facilidades Pagos por Servicios Públicos

237

0

0

0

Servicios Comprados

50

0

0

0

Donativos, Subsidios y Distribuciones

40

0

0

0

Sistemas de Información

52

0

0

0

Gastos de Transportación

59

0

0

0

Otros Gastos

126

0

0

0

Total, Gastos Operacionales

2,226

0

0

0

 

 

 

Presupuesto Recomendado 2002: Las actividades y recursos de este programa fueron transferidos al programa de Promoción, Fomento de los Deportes y Actividades Recreativas, para aunar esfuerzos y utilizar de forma óptima los recursos fiscales y humanos.

 

PROGRAMA: Promoción, Fomento de los Deportes y Actividades Recreativas

 

Descripción del Programa: Promover, asesorar, supervisar las actividades deportivas en la Isla y fomentar la mayor participación de la juventud. Además, ofrecer a la ciudadanía sanas alternativas de cómo utilizar su tiempo libre con el fin de controlar la criminalidad y mejorar la calidad de vida de éstos.

 

Propósito: Mejorar la calidad de los servicios deportivos que se ofrecen al pueblo a través de la asesoría y orientación. Fomentar a través del deporte y la recreación, estilos de vida más activos y saludables para beneficio de toda la ciudadanía.

 

Clientela: Toda la población.

 

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA:

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

9/2000

9/2001

Facilitadores

21

47

49

47

35

35

85

91

93

Guardianes

1

0

0

0

0

0

0

0

15

Maestros

0

0

0

0

0

0

4

3

4

Líderes recreativos

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Trabajadores y Conserjes

12

0

0

0

0

0

0

0

8

Interventores de Deportes

1

0

0

0

0

0

2

0

2

Personal Diestro

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Personal Secretarial

10

12

14

11

11

6

16

17

19

Personal Administrativo

13

4

4

4

4

4

11

10

11

Total, Puestos Ocupados

62

63

67

62

50

45

118

121

157

 

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1999

2000

2001

2002

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Promoción, Fomento de los Deportes y Actividades Recreativas

3,999

6,475

6,502

13,729

Total, Presupuesto

3,999

6,475

6,502

13,729

 

 

 

 

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

2,185

4,566

4,708

5,935

Asignaciones Especiales

1,414

1,509

1,394

7,394

Fondos Especiales Estatales

  400

  400

  400

400

Total, Recursos

3,999

6,475

6,502

13,729

 

 

 

 

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

1,180

2,906

3,059

4,147

Facilidades y Pagos por Servicios

10

613

679

719

Servicios Comprados

482

389

413

416

Donativos, Subsidios y Distribución

2,044

2,196

2,059

8,059

Sistemas de Información

18

0

0

0

Gastos de Transportación

124

138

113

177

Otros Gastos

141

233

179

211

Total, Gastos Operacionales

3,999

6,475

6,502

13,729

 

Presupuesto Recomendado 2002: Para el año fiscal 2001-02 se recomienda un presupuesto de $13.729 millones que representa un aumento neto de $7.227 millones en relación con el presupuesto vigente. De ese total, se recomienda una asignación especial de $6.0 millones para apoyar el desarrollo de nuestros atletas, dándoles la oportunidad de dedicarse a tiempo completo al deporte. Por otra parte, el aumento adicional responde además, a que parte de los recursos se transfieren a este programa como resultado de la eliminación de los programas de Planificación y Capacitación Técnica Deportiva y de Servicios Integrados a Comunidades.  El presupuesto provee para atender las prioridades del Departamento y el plan de trabajo propuesto, así como el mejoramiento técnico y profesional hacia aquellas personas que laboran en el ámbito de la recreación y el deporte a través de toda la Isla.