DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS

BASE LEGAL: Se crea mediante la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 25 de julio de 1952, Artículo IV, Sección 6; la Ley Núm. 6 del 24 de julio de 1952 y Plan de Reorganización 6 de 1971.

MISION: Promover el desarrollo de todos los aspectos relacionados con la transportación colectiva y el sistema vial del país, dirigido a ofrecer a los ciudadanos servicios de calidad y excelencia. El Departamento de Transportación y Obras Públicas, tiene la encomienda de construir e instalar los rótulos para las Zonas Escolares Libres de Drogas y Armas, como parte del esfuerzo interagencial.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

El Departamento de Transportación y Obras Públicas, tiene las siguientes oficinas en orden alfabético:

ESTRUCTURA GEOGRAFICA:

El Departamento de Transportación y Obras Públicas tiene Oficinas Regionales y Centros de Servicios al Conductor localizadas en:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA:

El Departamento de Transportación y Obras Públicas tiene los siguientes programas:

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En miles de dólares)

Programas

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Administración y Servicios Auxiliares Centrales

7,077

7,815

8,888

9,024

Adquisición y Administración de Propiedades

201

156

179

132

Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito

2,637

2,618

2,000

2,036

Dirección y Administración General

710

684

575

693

Diseño y Reconstrucción de Carreteras

753

748

836

894

Embellecimiento y Ornato de Areas Turísticas y de la Comunidad

5,605

5,158

5,881

5,031

Mantenimiento y Conservación de Carreteras

27,062

26,732

28,204

28,655

Planificación, Programación y Control de Sistemas de Transportación

166

130

135

81

Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor

11,308

12,569

13,656

14,480

Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras

1,269

1,206

1,636

1,371

Servicio de Transportación Acua-Expreso

7,350

7,350

7,344

7,044

Supervisión y Coordinación de Obras Públicas

363

402

509

272

Zonas Escolares Libres de Drogas y Armas

62

60

62

62

Subtotal, Gastos Operacionales

64,563

65,628

69,905

69,775

Mejoras Permanentes

Dirección y Administración General

733

200

0

0

Diseño y Reconstrucción de Carreteras

63,821

58,890

56,986

53,400

Embellecimiento y Ornato de Areas Turísticas y de la Comunidad

0

800

2,350

2,350

Mantenimiento y Conservación de Carreteras

0

1,200

20

10,100

Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras

0

500

0

1,150

Subtotal, Mejoras Permanentes

64,554

61,590

59,356

67,000

Total, Presupuesto Consolidado

129,117

127,218

129,261

136,775

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

 

R.C. del Presupuesto General

55,077

56,068

61,150

60,967

Asignaciones Especiales

0

13

0

100

Fondos Especiales Estatales

4,486

4,468

3,600

3,708

Fondos Especiales Federales

0

79

155

0

Otros Recursos

5,000

5,000

5,000

5,000

Subtotal, Gastos Operacionales

64,563

65,628

69,905

69,775

Mejoras Permanentes

 

Asignaciones Especiales

0

0

70

0

Fondo de Mejoras Públicas

64,554

61,590

59,286

67,000

Subtotal, Mejoras Permanentes

64,554

61,590

59,356

67,000

Total, Recursos

129,117

127,218

129,261

136,775

Presupuesto Operacional por Concepto

Nóminas y Costos Relacionados

47,700

53,086

57,043

56,336

Facilidades y pagos por Servicios Públicos

3,297

3,646

4,052

4,603

Servicios Comprados

2,333

4,277

4,073

4,199

Otros Gastos

11,233

4,619

4,737

4,637

Total, Gastos Operacionales

64,563

65,628

69,905

69,775

Puestos Ocupados y Propuestos

Cantidad Total de Puestos

4,513

5,389

4,242

4,242

Costo Promedio por Puesto

11

10

13

13

DATA ESTADISTICA ADICIONAL (En dólares)

Concepto

1996

1997

1998

1999

Gastos de Publicidad

68

75

75

*

Gastos por Adiestramientos Ofrecidos

14

24

14

25

Gastos por Implantación de Sistemas de Información

500

787

0

0

Ingresos Recibidos del Programa de Reciclaje

*

*

*

*

* Los recursos recaudados por este concepto, se transfieren a la Autoridad de Carreteras y Transportación.

* Los gastos de publicidad no fueron suministrados.

PROGRAMA: Administración y Servicios Auxiliares Centrales

Descripción del Programa: Este programa integra las funciones y encomiendas para proveerle al Departamento los servicios administrativos. Además, dirige la política pública sobre normas de sana administración en los procesos fiscales y operacionales administrativos.

Propósito: Ofrecer servicios administrativos para garantizar el cumplimiento de la política general interna en asuntos de administración a través de las oficinas de Recursos Humanos, Finanzas y Presupuesto, Compras y Contratos, Gerencia, Servicios Generales y Auditoría Interna.

Meta:

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo de Supervisión y Profesionales

42

40

36

41

41

35

35

Personal Secretarial y de Oficina

175

175

167

170

170

188

188

Trabajadores y Otro Personal de Campo

128

128

125

149

26

0

0

Contadores y Auditores

5

5

5

4

4

2

2

Total, Puestos Ocupados

350

348

333

364

241

225

225

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Administración y Servicios Auxiliares Centrales

7,077

7,815

8,888

9,024

Total, Presupuesto

7,077

7,815

8,888

9,024

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

7,077

7,815

8,888

9,024

Total, Recursos

7,077

7,815

8,888

9,024

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

3,572

3,248

4,089

3,779

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

3,297

3,646

4,052

4,622

Servicios Comprados

100

265

464

487

Otros Gastos

108

656

283

136

Total, Gastos Operacionales

7,077

7,815

8,888

9,024

PROGRAMA: Adquisición y Administración de Propiedades

Descripción del Programa: Tiene la responsabilidad de administrar, vender, ceder, permutar o arrendar bienes inmuebles del Estado.

Propósito: Aumentar las recaudaciones que ingresarán al Fondo General del Estado.

Meta:

Clientela : Municipios, Agencias del Gobierno, Sector Privado, Instituciones Benéficas y Comunidad.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Trabajadores y Otro Personal de Campo

7

7

8

5

4

4

4

Personal Secretarial y de Oficina

5

5

3

3

3

8

8

Total, Puestos Ocupados

12

12

11

8

7

12

12

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Adquisición y Administración de Propiedades

201

156

179

132

Total, Presupuesto

201

156

179

132

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

201

156

179

132

Total, Recursos

201

156

179

132

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina Costos Relacionados

193

152

161

118

Servicios Comprados

3

2

7

7

Otros Gastos

5

2

11

7

Total, Gastos Operacionales

201

156

179

132

Presupuesto Aprobado 1999: El presupuesto aprobado permitirá inventariar todas las propiedades inmuebles del Estado, mediante la actualización de los expedientes de las propiedades bajo la custodia del Secretario. Este programa determinará la utilidad pública y evaluará los casos de propiedades en uso para actualizar contratos, canon de arrendamiento y permisos de uso y ocupación, lo cual permite agilizar el proceso de una sana administración de las propiedades inmuebles.

PROGRAMA: Cuerpo de Ordenamiento de Tránsito

Descripción del Programa: Ofrecer vigilancia, orientar a los conductores y expedir boletos por faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal.

Propósito: Mantener el flujo adecuado del tránsito en las calles, avenidas y zonas identificadas para el transporte colectivo mediante expedición de boletos a vehículos estacionados ilegalmente.

Meta:

Clientela: Conductores del Area Metropolitana.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Trabajadores y Otro Personal de Campo

50

50

75

74

74

56

56

Total, Puestos Ocupados

50

50

75

74

74

56

56

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito

2,637

2,618

2,000

2,036

Total, Presupuesto

2,637

2,618

2,000

2,036

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

Fondos Especiales Estatales

2,637

2,618

2,000

2,036

Total, Recursos

2,637

2,618

2,000

2,036

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y costos Relacionados

1,999

1,999

1,379

1,415

Servicios Comprados

72

239

239

239

Otros Gastos

566

380

382

382

Total, Gastos Operacionales

2,637

2,618

2,000

2,036

Presupuesto Aprobado 1999: El presupuesto aprobado permitirá que este programa pueda continuar operando para mantener el flujo adecuado del tránsito en las áreas afectadas por vehículos estacionados de forma ilegal en las carreteras.

PROGRAMA: Dirección y Administración General

Descripción del Programa: Este programa lleva a cabo las actividades del Secretario, para el desarrollo de política pública sobre la transportación terrestre, aérea y marítima de Puerto Rico.

Propósito: Coordinar las actividades de las diversas agencias y unidades que asesoran al Secretario en relación a la política pública sobre la transportación en Puerto Rico.

Meta:

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Secretarial y Oficina

13

13

14

3

3

0

0

Personal Directivo de Supervisión y Profesionales

8

8

6

15

12

13

13

Total, Puestos Ocupados

21

21

20

18

15

13

13

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Dirección y Administración General

710

684

575

693

Subtotal, Gastos Operacionales

710

684

575

693

Mejoras Permanentes

       

Dirección y Administración General

733

200

0

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

733

200

0

0

Total, Presupuesto

1,443

884

575

693

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

710

671

575

693

Asignaciones Especiales

0

13

0

0

Subtotal, Gastos Operacionales

710

684

575

693

Mejoras Permanentes

       

Fondo de Mejoras Públicas

733

200

0

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

733

200

0

0

Total, Recursos

1,443

884

575

693

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

675

630

543

661

Servicios Comprados

25

38

20

20

Otros Gastos

10

16

12

12

Total, Gastos Operacionales

710

684

575

693

PROGRAMA: Diseño y Reconstrucción de Carreteras

Descripción del Programa: Este programa tiene la responsabilidad de planificar, administrar, supervisar e inspeccionar todos los programas de la Directoría de Obras Públicas, que conllevan, entre otros: estudio y diseño para la construcción, reconstrucción y/o mejoras a las carreteras dentro de la red de vías estatales.

Propósito: Administrar y supervisar los proyectos de Mejoras Permanentes, para asegurarse que éstos cumplan con los requisitos y regulaciones de los contratos.

Meta:

Clientela: Municipios, Comunidad y Sector privado.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo Supervisión y Profesional

28

28

41

40

40

38

38

Personal Secretarial y de Oficina

5

5

22

26

32

56

56

Trabajadores y Otro Personal de Campo

8

20

370

377

377

393

393

Total, Puestos Ocupados

41

53

433

443

449

487

487

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Diseño y Reconstrucción de Carreteras

753

748

836

894

Subtotal, Gastos Operacionales

753

748

836

894

Mejoras Permanentes

       

Diseño y Reconstrucción de Carreteras

63,821

58,890

56,986

53,400

Subtotal, Mejoras Permanentes

63,821

58,890

56,986

53,400

Total, Presupuesto

64,574

59,638

57,822

54,294

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

753

748

836

894

Subtotal, Gastos Operacionales

753

748

836

894

Mejoras Permanentes

       

Asignaciones Especiales

0

0

50

0

Fondo de Mejoras Públicas

63,821

58,890

56,936

53,400

Subtotal, Mejoras Permanentes

63,821

58,890

56,986

53,400

Total, Recursos

64,574

59,638

57,822

54,294

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

740

746

804

871

Servicios Comprados

3

2

9

9

Otros Gastos

10

0

23

14

Total, Gastos Operacionales

753

748

836

894

Presupuesto Aprobado 1999: El presupuesto aprobado permitirá realizar la investigación e inspección de cada proyecto de Mejoras Permanentes, lo cual proveerá una medida de seguridad en las carreteras para los conductores y peatones.

PROGRAMA: Embellecimiento y Ornato de Areas Turísticas y de la Comunidad

Descripción del Programa: Realizar las actividades de siembra, resiembra, corte y recogido de grama, recogido de basura y escombros, limpieza, poda y cerquillo de jardines, talado a machete, desyerbo, remoción de rótulos ilegales, limpieza de encintados y vallas, poda de árboles y plantas, pintura, inauguraciones y proyectos especiales.

Propósito: Realizar actividades de ornato en las áreas verdes bajo la jurisdicción del Departamento de Transportación y Obras Públicas de interés cultural, turístico y/o de impacto socio-económico.

Meta:

Clientela: Areas Turísticas, Municipios, Comunidad y Sector privado

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo de Supervisión Profesional

11

11

13

22

22

21

21

Personal Secretarial y de Oficina

3

3

3

10

10

21

21

Trabajadores y Otro Personal de Campo

426

426

605

578

1,004

605

605

Total, Puestos Ocupados

440

440

621

610

1,036

647

647

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Embellecimiento y Ornato de Areas Turísticas y de la Comunidad

5,605

5,158

5,881

5,031

Subtotal, Gastos Operacionales

5,605

5,158

5,881

5,031

Mejoras Permanentes

       

Embellecimiento y Ornato de Areas Turísticas y de la Comunidad

0

800

2,350

2,350

Subtotal, Mejoras Permanentes

0

800

2,350

2,350

Total, Presupuesto

5,605

5,958

8,231

7,381

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

5,605

5,158

5,881

5,031

Subtotal, Gastos Operacionales

5,605

5,158

5,881

5,031

Mejoras Permanentes

       

Fondo de Mejoras Públicas

0

800

2,350

2,350

Subtotal, Mejoras Permanentes

0

800

2,350

2,350

Total, Recursos

5,605

5,958

8,231

7,381

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

5,289

4,892

5,559

4,809

Servicios Comprados

50

50

75

54

Otros Gastos

266

216

247

168

Total, Gastos Operacionales

5,605

5,158

5,881

5,031

Presupuesto Aprobado 1999: El presupuesto aprobado permitirá continuar el mantenimiento de 142 Kilómetros. de áreas verdes e impulsar el proyecto de adopte una carretera. Para cumplir con este objetivo se ampliarán los contratos de mantenimiento y se continuará con el adiestramiento intensivo del personal de campo.

PROGRAMA: Mantenimiento y Conservación de Carreteras

Descripción del Programa: Mantener, conservar y mejorar la red de alrededor de 6,999 kilómetros de carreteras estatales que incluye entre otros: superficie de rodaje, áreas verdes, paseos y sistemas de drenaje

Propósito: Mantener nuestras carreteras y sistema vial en condiciones satisfactorias, seguras y confiables para el disfrute de los conductores y la transportación de bienes y servicios.

Meta:

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Secretarial y de Oficina

160

160

173

189

189

221

221

Personal Directivo, Supervisión y Profesional

57

57

48

55

55

31

31

Personal Técnico

7

7

8

10

10

10

10

Trabajadores y Otro Personal de Campo

2,291

2,151

1,784

1,695

2,401

1,678

1,678

Total, Puestos Ocupados

2,515

2,375

2,013

1,949

2,655

1,940

1,940

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Mantenimiento y Conservación de Carreteras

27,062

26,732

28,204

28,655

Subtotal, Gastos Operacionales

27,062

26,732

28,204

28,655

Mejoras Permanentes

       

Mantenimiento y Conservación de Carreteras

0

1,200

20

10,100

Subtotal, Mejoras Permanentes

0

1,200

20

10,100

Total, Presupuesto

27,062

27,932

28,224

38,755

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

22,062

21,732

23,204

23,655

Otros Recursos Gastados

5,000

5,000

5,000

5,000

Subtotal, Gastos Operacionales

27,062

26,732

28,204

28,655

Mejoras Permanentes

       

Asignaciones Especiales

0

0

20

0

Fondo de Mejoras Públicas

0

1,200

0

10,100

Subtotal, Mejoras Permanentes

0

1,200

20

10,100

Total, Recursos

27,062

27,932

28,224

38,755

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

25,664

25,376

26,668

27,232

Servicios Comprados

1,054

1,081

1,139

1,075

Otros Gastos

344

275

397

348

Total, Gastos Operacionales

27,062

26,732

28,204

28,655

Presupuesto Aprobado 1999: El presupuesto aprobado permitirá mejorar los servicios a los ciudadanos mediante un sistema de acceso a presentar sus querellas vía telefónica, para resolver sus necesidades lo antes posible y continuar con la subasta de proyectos y contratación de compañías privadas para desarrollar las actividades de repavimentación y conservación de carreteras. Ampliar los adiestramientos para mejorar al personal en todos los niveles.

PROGRAMA: Planificación, Programación y Control de Sistemas de Transportación

Descripción del Programa: Provee apoyo técnico y asesoramiento al Secretario de Transportación y Obras Públicas.

Propósito: Ofrecer asistencia en la formulación y ejecución de la política pública de la transportación multimodal.

Meta:

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo, Supervisión y Profesional

2

2

2

1

1

0

0

Personal, Secretarial y de Oficina

9

5

4

4

3

3

3

Trabajadores y otro Personal de Campo

1

1

1

0

0

0

0

Personal Técnico

2

0

0

0

0

0

0

Total, Puestos Ocupados

14

8

7

5

4

3

3

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Planificación, Programación y Control de Sistemas de Transportación

166

130

135

81

Total, Presupuesto

166

130

135

81

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

166

130

135

81

Fondos Especiales Federales

0

0

0

0

Total, Recursos

166

130

135

81

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

162

129

126

76

Servicios Comprados

0

1

5

5

Otros Gastos

4

0

4

0

Total, Gastos Operacionales

166

130

135

81

PROGRAMA: Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor

Descripción del Programa: Este programa es responsable de mantener un registro e inventario de los vehículos de motor y conductores.

Propósito: Reglamentar y administrar el área de seguridad pública relacionada con los vehículos de motor. Además, expide licencias de vehículos y conductores, otorga certificados de vehículos de motor y realiza actividades relacionadas con la inspección obligatoria de los vehículos de motor y conductores.

Meta:

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo, Supervisión y Profesionales

126

126

117

119

110

97

97

Personal Secretarial y de Oficina

549

539

535

549

436

519

519

Trabajadores y Otro Personal de Campo

273

241

281

268

161

7

7

Total, Puestos Ocupados

948

906

933

936

707

623

623

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor

11,308

12,569

13,656

14,480

Total, Presupuesto

11,308

12,569

13,656

14,480

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

9,459

10,719

12,056

12,708

Asignaciones Especiales

0

0

0

100

Fondos Especiales Estatales

1,849

1,850

1,600

1,672

Total, Recursos

11,308

12,569

13,656

14,480

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

7,906

7,766

9,136

9,233

Servicios Comprados

475

1,934

1,455

1,936

Otros Gastos

2,927

2,869

3,065

3,311

Total, Gastos Operacionales

11,308

12,569

13,656

14,480

Presupuesto Aprobado 1999: El presupuesto aprobado permitirá mantener un registro e inventario eficiente de los vehículos de motor, mejorar las estructuras físicas de los Centros de Servicios al Conductor, para ofrecer a los usuarios un servicio de calidad. Además, se establecerá comunicación con el sistema AAMVANET e internet, para accesar información de vehículos de motor y de los conductores con los Estados Unidos.

PROGRAMA: Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras

Descripción del Programa: Conservación, construcción e instalación de señales de tránsito tales como rótulos y semáforos, el marcado del pavimento en cruce de peatones y zonas escolares.

Propósito: Aumentar las medidas de seguridad del tránsito, para reducir los accidentes de tránsito.

Meta:

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo, Supervisión y Profesionales

6

6

6

2

2

15

15

Personal de Oficina

7

7

6

7

7

12

12

Trabajadores y Otro Personal de Campo

102

102

91

73

173

199

199

Personal Técnico

23

6

6

7

7

7

7

Total, Puestos Ocupados

138

121

109

89

189

233

233

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras

1,269

1,206

1,636

1,371

Subtotal, Gastos Operacionales

1,269

1,206

1,636

1,371

Mejoras Permanentes

       

Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras

0

500

0

1,150

Subtotal, Mejoras Permanentes

0

500

0

1,150

Total, Presupuesto

1,269

1,706

1,636

2,521

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

1,269

1,127

1,481

1,371

Fondos Especiales Federales

0

79

155

0

Subtotal, Gastos Operacionales

1,269

1,206

1,636

1,371

Mejoras Permanentes

       

Fondo de Mejoras Públicas

0

500

0

1,150

Subtotal, Mejoras Permanentes

0

500

0

1,150

Total, Recursos

1,269

1,706

1,636

2,521

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nóminas y Costos Relacionados

1,128

1,024

1,357

1,248

Servicios Comprados

28

18

19

19

Otros Gastos

113

164

260

104

Total, Gastos Operacionales

1,269

1,206

1,636

1,371

Presupuesto Aprobado 1999: El presupuesto aprobado permitirá mantener todas las medidas de control y seguridad del tránsito en las carreteras. De esta manera, se contribuirá a evitar la congestión del tránsito y accidentes.

PROGRAMA: Servicio de Transportación Acua-Expreso

Descripción del Programa: Ofrecerá un sistema de transportación colectiva marítimo entre Cataño, San Juan y Hato Rey

Propósito: Lograr la confiabilidad y aumentar la demanda por el servicio a ser ofrecido, así como aumentar los ingresos y disminuir los costos operacionales.

Meta:

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

*En este programa no se presenta la tabla de puestos, ya que las funciones de este programa las realiza el personal de la Autoridad de los Puertos en el Programa de Transportación Marítima.

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Servicio de Transportación Acua-Expreso

7,350

7,350

7,344

7,044

Total, Presupuesto

7,350

7,350

7,344

7,044

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

7,350

7,350

7,344

7,044

Total, Recursos

7,350

7,350

7,344

7,044

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

0

6,703

6,703

6,603

Servicios Comprados

0

647

341

441

Otros Gastos

7,350

0

300

0

Total, Gastos Operacionales

7,350

7,350

7,344

7,044

Presupuesto Aprobado 1999: El presupuesto aprobado permitirá que este programa pueda continuar operando para ofrecer un servicio óptimo de transportación marítima para el bienestar de toda nuestra ciudadanía y atender una clientela de alrededor de 1,200,000 de habitantes entre las rutas de Cataño, San Juan y Hato Rey.

PROGRAMA: Supervisión y Coordinación de Obras Públicas

Descripción del Programa: Representa el brazo operacional del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el cual centraliza los Programas de Conservación de Carreteras, Regulación del Tránsito, Diseño y Reconstrucción, Embellecimiento y Ornato y el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.

Propósito: Dirigir, supervisar y coordinar todas las actividades que se desarrollan a través de sus siete regionales.

Meta:

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Secretarial y de Oficina

3

3

2

7

6

0

0

Contador y Auxiliares

6

6

6

6

2

0

0

Personal Directivo, de Supervisión y Profesional

9

2

2

3

3

3

3

Trabajadores y Otro Personal de Campo

1

1

1

1

1

0

0

Total, Puestos Ocupados

19

12

11

17

12

3

3

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Supervisión y Coordinación de Obras Públicas

363

402

509

272

Total, Presupuesto

363

402

509

272

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

363

402

509

272

Total, Recursos

363

402

509

272

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y costos relacionados

353

402

499

272

Otros Gastos

10

0

10

0

Total, Gastos Operacionales

363

402

509

272

PROGRAMA: Zonas Escolares Libres de Drogas y Armas

Descripción del Programa: Está dirigido a orientar a la comunidad sobre las escuelas participantes del programa

Propósito: Construcción e instalación de rótulos a las escuelas de la comunidad.

Meta:

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

* En este programa no se presenta la tabla de puestos, ya que la funciones de este programa la realiza el personal del Programa de Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras.

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Zonas Escolares Libres de Drogas y Armas

62

60

62

62

Total, Presupuesto

62

60

62

62

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

62

60

62

62

Total, Recursos

62

60

62

62

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y costos relacionados

19

19

19

19

Otros Gastos

43

41

43

43

Total, Gastos Operacionales

62

60

62

62

Presupuesto Aprobado 1999: El presupuesto aprobado se utilizará para la construcción e instalación de rótulos para orientar a la comunidad.